图片
索引号: 113325297896638638/2025-83414 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2025-03-21
发布单位: 县委社会工作部 有效性:

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年部门预算

2025-03-21 14:12 信息来源: 县委社会工作部 浏览次数: 33
分享到:

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025中共景宁畲族自治县委社会工作部部门预算安排情况说明

(一)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025收支预算情况的总体说明

(二)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年收入预算情况说明

关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年支出预算情况说明
关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025中共景宁畲族自治县委社会工作部部门预算表

(一)2025年部门收支预算总表

(二)2025年部门收入预算总表

(三)2025年部门支出预算总表

(四)2025年部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年部门一般公共预算支出表

(六)2025年部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年部门政府性基金预算支出表

(九)2025年部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年部门项目支出预算表

(十一)2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1. 负责组织实施社会工作相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件。负责社会工作相关理论、政策和规划的调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。综合协调指导全县信访工作,起草有关信访工作政策规定草案,推动中央、省、市、县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。检查、指导乡镇(街道)党委和有关部门开展相关工作。

2.统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,统筹推进网格化管理服务和网格员队伍、社区工作者队伍建设,指导基层智治系统建设。推动基层民主政治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。

3.指导全县社会组织党建工作,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,调查研究“两企三新”服务管理工作有关问题并提出政策建议,研究完善相关领域群体利益协调机制。

5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查,拟订全县社会工作队伍发展规划、政策和职业规范,统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务队伍建设。

6.负责办理上级转办、交办的信访事项,处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项,接待群众来访。督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发信访事件。负责处理和化解疑难复杂信访问题。

7.指导人民建议征集工作。负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题,提出制定修改完善有关政策法规的建议。

8.承担信访事项复查复核工作。

9.负责管理政务咨询投诉举报平台工作。

10.管理县社会治理中心。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,中共景宁畲族自治县委社会工作部部门预算包括:本级预算。

    二、2025中共景宁畲族自治县委社会工作部部门预算安排情况说明
  (一)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中共景宁畲族自治县委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年收支总预算1799.50万元。

(二)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年收入预算情况说明

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年收入预算1799.50万元,比上年执行数增加1314.74万元,271.21%主要是机构改革后工作职能增加。

其中:一般公共预算拨款收入1798.56万元,占99.95%;上年结转结余0.94万元,占0.05%。
  (关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年支出预算情况说明
  中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年支出预算1799.50万元,比上年执行数增1314.74万元,增长271.21%主要是机构改革后工作职能增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1726.82万元、社会保障和就业支出31.54万元、卫生健康支出18.20万元、住房保障支出22.95万元

2.按支出用途分类,包括人员支出265.29万元,14.74%;日常公用支出25.46万元,1.42%项目支出1508.75万元,83.84%。

年终结转结余0万元

关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年财政拨款收支总预算1799.50万元。收入包括:一般公共预算1799.50万元;支出包括:一般公共服务支出1726.82万元、社会保障和就业支出31.54万元、卫生健康支出18.20万元、住房保障支出22.95万元

(五)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年一般公共预算当年拨款1798.56万元,比上年执行数增加1313.80万元,增长271.02%主要是机构改革后工作职能增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1725.88万元,占95.96%;社会保障和就业支出31.54万元,占1.75%;卫生健康支出18.20万元,占1.01%;住房保障支出22.95万元,占1.28%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)128.28万元,主要用于行政人员基本支出

2一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)22.80万元,主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出

3一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)366.79万元,主要用于开展专项业务活动的支出

4一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)3.59万元,主要用于事业人员基本支出

5一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)1204.41万元,主要用于各类项目支出

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2.99万元,主要用于退休人员退休费、其他福利费等支出。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)19.03万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.51万元,主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出

9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.73万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出

10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.47万元,主要用于公务员医疗补助经费支出

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)22.95万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金支出

    (六)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算基本支出情况说明

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算基本支出290.75万元,其中:

人员经费265.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费25.46万元,主要包括:会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

(七)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025政府性基金预算支出情况说明

    中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025国有资本经营预算支出情况说明

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于中共景宁畲族自治县委社会工作部2025一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共景宁畲族自治县委社会工作部2025“三公”经费预算数为4.5万元比上年预算数减少0.5万元,下降 10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

    2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算4.5万元,比上年预算数减少0.5万元,下降10%。主要用于接待上级机关、县市单位交流调研驻京工作组接待支出。减少的主要原因是厉行节约,缩减开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共景宁畲族自治县委社会工作部本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算25.46万元,比上年预算增加10.23万元,增长67.17%,主要是机构改革人员、职能增加,经费支出增加

2.政府采购情况。

2025年中共景宁畲族自治县委社会工作部政府采购预算总额78.63万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算77.63万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,中共景宁畲族自治县委社会工作部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年中共景宁畲族自治县委社会工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计2个一级项目,涉及当年财政拨款1507.81万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


部门预算公开报表.xls部门预算公开报表.xls

 


图片打印本页图片关闭窗口
上一篇:景宁县红十字会2025年部门预算
下一篇:景宁县水利局2025年部门(单位)预算