索引号: 113325290026663838/2025-85884 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2025-08-25
发布单位: 教育局 有效性:

景宁畲族自治县教育局(汇总)2024 年度部门决算

2025-08-25 17:15 信息来源:计财科(学生资助管理科、校舍建设管理科) 浏览次数:
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景宁畲族自治县教育局(汇总)2024年度部门决算



目    录

一、概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

2024年度收入决算表(分单位)

2024年度收入决算表(分科目)

2024年度支出决算表(分单位)

2024年度支出决算表(分科目)

2024年度财政拨款收入支出决算总表

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有使用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件


一、概况

(一)部门职责

    景宁畲族自治县教育局是全县教育工作的主管单位,主要从事研究制定全县教育事业发展规划,统筹管理全县基础教育、成人教育及自学考试等工作。该局现内设办公室、教育科、人事科、计财科、纪检审计室、督导室六个行政科室,教育研训中心、教育技术中心、招生办、教育工会、特殊教育指导中心等五个事业科室,下属独立核算单位有教育研训中心、浙江开放大学景宁学院、23所中小学校和幼儿园。

    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;拟订全县教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作;制定全县教育事业发展规划,并组织实施;负责局下属单位(学校) 的思想建设 、领导班子建设和思想政治工作 。

    2.指导全县基础教育 、职业技术教育、成人教育、社会力量办学的学校教育、成人高等教育自学考试、继续教育学校和机构的教育教学工作;指导全县校办产业、勤工俭学工作;指导学校电化教育、图书、教学仪器和实验设备配备工作 。

    3.负责全县中小学校长、教师管理工作,组织实施教师资格制度;拟订教师管理的有关政策,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县学校校长和学校班子成员的考核、任免、奖惩工作; 负责全县教职工县内跨乡(镇)调动,跨系统、跨县调动的申报工作;负责教育系统教职工的工资福利、离退休、大中专毕业生转正定级、教龄、工龄、中小学教师专业职务的任职资格的审核、呈报和中小学教师专业职务的聘任工作;负责中小学教师考核、培训工作 。

    4.管理高等学校、中等专业学校的招生审核工作;制定普通中小学、职业中学、幼儿园教育的招生计划并组织实施;指导各级各类学校的教育教学改革;组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲及教育发展的督导与评估;组织教育科学研究和教学研究,编写必要的补充教材,并进行教学质量评估 。

    5.统筹管理本部门教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的有关政策;督促、指导全县学校的财务执行情况和教育基本建设;会同有关部门制定普通中小学、职业高中、幼儿园的收费标准;指导教育系统的审计工作 。

    6.承办县政府交办的其他事项 。

(二)机构设置

从预算单位构成看,景宁畲族自治县教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位教育研训中心决算、局属事业单位景宁中学决算等26个单位。

纳入景宁畲族自治县教育局(汇总)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    景宁畲族自治县教育局(本级)、景宁畲族自治县教育研训中心、景宁畲族自治县景宁中学、景宁畲族自治县职业高级中学、景宁畲族自治县民族中学、景宁畲族自治县城北中学、景宁畲族自治县第一实验小学、景宁畲族自治县第二实验小学、景宁畲族自治县民族小学、景宁畲族自治县红星小学、景宁畲族自治县鹤溪小学、景宁畲族自治县实验幼儿园、景宁畲族自治县中心幼儿园、景宁畲族自治县民族幼儿园、景宁畲族自治县浮丘幼儿园、景宁畲族自治县澄照幼儿园、浙江开放大学景宁学院、景宁畲族自治县培智学校、景宁畲族自治县澄照学校、景宁畲族自治县东坑镇中心学校、景宁畲族自治县九龙乡校、景宁畲族自治县大均行知研训学校、景宁畲族自治县梧桐乡校、景宁畲族自治县沙湾镇中心学校、景宁畲族自治县成人文化职业技术学校和景宁畲族自治县启文小学。


二、2024年度部门决算公开表

2024年度收入支出决算总表

公开01表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

金额

栏   次


1

栏   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

54,633.88

一、一般公共服务支出

32

0.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12,507.65

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

1,097.83

五、教育支出

36

48,471.02

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

12.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.84

八、其他收入

8

3,248.77

八、社会保障和就业支出

39

5,965.99


9


九、卫生健康支出

40

2,470.64


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

1,000.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

3,268.11


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

11,507.65


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

71,488.12

本年支出合计

58

72,697.79

    使用非财政拨款结余

28

11.84

    结余分配

59

169.32

    年初结转和结余

29

4,259.86

    年末结转和结余

60

2,892.72


30



61


总   计

31

75,759.83

总   计

62

75,759.83

注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


 

2024年度收入决算表(分单位)

公开02表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71,488.12

67,141.52

0.00

1,097.83

0.00

0.00

3,248.77

景宁畲族自治县教育局(本级)

4,489.30

4,449.30

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

景宁畲族自治县教育研究培训中心

1,293.45

1,291.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2.08

景宁畲族自治县景宁中学

7,931.33

6,944.96

0.00

939.15

0.00

0.00

47.22

景宁畲族自治县职业高级中学

17,240.67

15,417.50

0.00

50.06

0.00

0.00

1,773.10

景宁畲族自治县民族中学

4,538.70

4,347.21

0.00

0.00

0.00

0.00

191.49

景宁畲族自治县城北中学

4,168.77

3,923.95

0.00

0.00

0.00

0.00

244.82

景宁畲族自治县第一实验小学

3,425.71

3,313.58

0.00

0.00

0.00

0.00

112.14

景宁畲族自治县第二实验小学

2,534.78

2,383.44

0.00

0.00

0.00

0.00

151.34

景宁畲族自治县民族小学

4,239.38

4,052.18

0.00

0.00

0.00

0.00

187.20

景宁畲族自治县中心幼儿园

1,498.03

1,474.02

0.00

0.00

0.00

0.00

24.01

景宁畲族自治县实验幼儿园

2,077.85

2,003.45

0.00

0.00

0.00

0.00

74.40

景宁畲族自治县九龙乡中心学校

597.49

593.99

0.00

0.00

0.00

0.00

3.50

景宁畲族自治县东坑镇中心学校

939.88

935.75

0.00

0.00

0.00

0.00

4.13

景宁畲族自治县梧桐乡中心学校

524.01

522.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

景宁畲族自治县沙湾镇中心学校

1,051.33

1,043.93

0.00

0.00

0.00

0.00

7.40

景宁畲族自治县大均行知研训学校

935.54

929.49

0.00

0.00

0.00

0.00

6.05

浙江开放大学景宁学院

675.81

537.08

0.00

108.61

0.00

0.00

30.12

景宁畲族自治县民族幼儿园

1,152.25

1,141.55

0.00

0.00

0.00

0.00

10.70

景宁畲族自治县特殊教育指导中心(培智学校)

298.72

298.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

景宁畲族自治县红星小学

3,169.98

3,097.68

0.00

0.00

0.00

0.00

72.30

景宁畲族自治县澄照学校

3,990.74

3,871.99

0.00

0.00

0.00

0.00

118.75

景宁畲族自治县鹤溪小学

2,369.02

2,321.85

0.00

0.00

0.00

0.00

47.17

景宁畲族自治县浮丘幼儿园

481.23

476.72

0.00

0.00

0.00

0.00

4.51

景宁畲族自治县澄照幼儿园

406.25

403.05

0.00

0.00

0.00

0.00

3.19

景宁畲族自治县成人文化技术学校

183.13

182.05

0.00

0.00

0.00

0.00

1.08

景宁畲族自治县启文小学

1,274.77

1,184.78

0.00

0.00

0.00

0.00

89.99

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度收入决算表(分科目)

公开03表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

71,488.12

67,141.52

0.00

1,097.83

0.00

0.00

3,248.77

201

一般公共服务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

47,261.36

42,914.75

0.00

1,097.83

0.00

0.00

3,248.77

20501

教育管理事务

742.20

702.20

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2050101

行政运行

183.07

183.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

2050199

其他教育管理事务支出

519.12

519.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

38,520.65

36,179.18

0.00

939.15

0.00

0.00

1,402.33

2050201

学前教育

4,451.37

4,334.55

0.00

0.00

0.00

0.00

116.82

2050202

小学教育

16,129.31

15,327.34

0.00

0.00

0.00

0.00

801.98

2050203

初中教育

9,732.52

9,296.21

0.00

0.00

0.00

0.00

436.31

2050204

高中教育

6,432.07

5,445.70

0.00

939.15

0.00

0.00

47.22

2050299

其他普通教育支出

1,775.38

1,775.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5,397.84

3,574.68

0.00

50.06

0.00

0.00

1,773.10

2050302

中等职业教育

5,388.52

3,565.36

0.00

50.06

0.00

0.00

1,773.10

2050399

其他职业教育支出

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

122.16

121.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.08

2050499

其他成人教育支出

122.16

121.08

0.00

0.00

0.00

0.00

1.08

20505

广播电视教育

503.48

364.75

0.00

108.61

0.00

0.00

30.12

2050501

广播电视学校

472.97

334.24

0.00

108.61

0.00

0.00

30.12

2050599

其他广播电视教育支出

30.51

30.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

297.15

297.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

2050701

特殊学校教育

297.15

297.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

20508

进修及培训

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.08

2050801

教师进修

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.08

20509

教育费附加安排的支出

621.08

621.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050901

农村中小学校舍建设

421.08

421.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,054.71

1,054.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

1,054.71

1,054.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,965.99

5,965.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

15.82

15.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5,776.43

5,776.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

81.64

81.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,915.81

1,915.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,519.51

2,519.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,259.47

1,259.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

173.73

173.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

173.73

173.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,470.64

2,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,470.64

2,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,045.03

1,045.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,407.37

1,407.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,268.11

3,268.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,268.11

3,268.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3,268.11

3,268.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11,507.65

11,507.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

11,507.65

11,507.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

507.65

507.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

11,000.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度取得各项收入情况。


2024年度支出决算表(分单位)

公开04表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

单位名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

72,697.79

41,779.51

30,918.28

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县教育局(本级)

4,580.89

836.79

3,744.10

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县教育研究培训中心

1,312.18

1,151.97

160.21

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县景宁中学

7,764.82

5,940.62

1,824.20

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县职业高级中学

17,191.62

3,121.50

14,070.12

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县民族中学

4,643.03

3,620.81

1,022.22

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县城北中学

4,117.71

3,345.62

772.09

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县第一实验小学

3,417.17

2,665.26

751.91

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县第二实验小学

2,517.23

2,049.23

468.00

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县民族小学

4,181.79

3,348.13

833.66

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县中心幼儿园

1,503.90

1,072.59

431.32

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县实验幼儿园

2,084.90

1,290.89

794.01

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县九龙乡中心学校

602.07

510.35

91.72

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县东坑镇中心学校

947.60

798.36

149.24

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县梧桐乡中心学校

530.47

465.61

64.86

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县沙湾镇中心学校

1,053.33

960.13

93.20

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县大均行知研训学校

930.16

401.72

528.44

0.00

0.00

0.00

浙江开放大学景宁学院

683.80

482.77

201.03

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县民族幼儿园

1,148.94

799.67

349.27

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县特殊教育指导中心(培智学校)

299.09

229.61

69.48

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县红星小学

3,215.44

2,530.09

685.35

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县澄照学校

5,275.64

2,446.78

2,828.86

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县鹤溪小学

2,376.27

1,981.01

395.25

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县浮丘幼儿园

477.66

327.61

150.06

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县澄照幼儿园

412.28

288.80

123.47

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县成人文化技术学校

188.26

139.14

49.12

0.00

0.00

0.00

景宁畲族自治县启文小学

1,241.53

974.46

267.07

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


2024年度支出决算表(分科目)

公开05表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

72,697.79

41,779.51

30,918.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.54

0.00

0.54

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

48,471.02

30,126.38

18,344.65

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

833.79

603.07

230.72

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

201.24

201.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

113.42

0.00

113.42

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

519.12

401.82

117.30

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

39,655.55

25,776.97

13,878.58

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

4,463.46

2,694.62

1,768.83

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

17,365.38

11,472.68

5,892.70

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

9,785.79

6,686.39

3,099.39

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

6,265.56

4,499.85

1,765.71

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,775.38

423.43

1,351.95

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

5,348.80

2,307.56

3,041.24

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

5,339.48

2,298.24

3,041.24

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

9.32

9.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

127.29

104.04

23.24

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

127.29

104.04

23.24

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

511.47

337.82

173.65

0.00

0.00

0.00

2050501

广播电视学校

480.96

331.82

149.14

0.00

0.00

0.00

2050599

其他广播电视教育支出

30.51

6.00

24.51

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

297.52

173.35

124.17

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

297.52

173.35

124.17

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

20.82

0.00

20.82

0.00

0.00

0.00

2050801

教师进修

20.82

0.00

20.82

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

621.08

0.00

621.08

0.00

0.00

0.00

2050901

农村中小学校舍建设

421.08

0.00

421.08

0.00

0.00

0.00

2050902

农村中小学教学设施

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1,054.71

823.56

231.15

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

1,054.71

823.56

231.15

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060799

其他科学技术普及支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,965.99

5,950.07

15.92

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.82

0.00

15.82

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

15.82

0.00

15.82

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5,776.43

5,776.34

0.09

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

81.64

81.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1,915.81

1,915.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,519.51

2,519.42

0.09

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,259.47

1,259.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

173.73

173.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

173.73

173.73

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,470.64

2,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,470.64

2,470.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

1,045.03

1,045.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,407.37

1,407.37

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

3,268.11

3,232.42

35.69

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

3,268.11

3,232.42

35.69

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

3,268.11

3,232.42

35.69

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

11,507.65

0.00

11,507.65

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

11,507.65

0.00

11,507.65

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

507.65

0.00

507.65

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况。


 

2024年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

收     入

支     出

项   目

行次

金额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏   次


1

栏   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

54,633.88

一、一般公共服务支出

33

0.54

0.54

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

12,507.65

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

42,914.75

42,914.75

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

12.00

12.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.84

1.84

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

5,965.99

5,965.99

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

2,470.64

2,470.64

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

3,268.11

3,268.11

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

11,507.65

0.00

11,507.65

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

67,141.52

本年支出合计

59

67,141.52

54,633.88

12,507.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总   计

32

67,141.52

总   计

64

67,141.52

54,633.88

12,507.65

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

54,633.88

40,968.31

13,665.56

201

一般公共服务支出

0.54

0.00

0.54

20132

组织事务

0.54

0.00

0.54

2013299

其他组织事务支出

0.54

0.00

0.54

205

教育支出

42,914.75

29,315.18

13,599.58

20501

教育管理事务

702.20

584.90

117.30

2050101

行政运行

183.07

183.07

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

519.12

401.82

117.30

20502

普通教育

36,179.18

24,990.15

11,189.02

2050201

学前教育

4,334.55

2,694.62

1,639.93

2050202

小学教育

15,327.34

11,465.87

3,861.47

2050203

初中教育

9,296.21

6,686.39

2,609.82

2050204

高中教育

5,445.70

3,719.85

1,725.85

2050299

其他普通教育支出

1,775.38

423.43

1,351.95

20503

职业教育

3,574.68

2,307.56

1,267.12

2050302

中等职业教育

3,565.36

2,298.24

1,267.12

2050399

其他职业教育支出

9.32

9.32

0.00

20504

成人教育

121.08

97.84

23.24

2050499

其他成人教育支出

121.08

97.84

23.24

20505

广播电视教育

364.75

337.82

26.93

2050501

广播电视学校

334.24

331.82

2.42

2050599

其他广播电视教育支出

30.51

6.00

24.51

20507

特殊教育

297.08

173.35

123.73

2050701

特殊学校教育

297.08

173.35

123.73

20509

教育费附加安排的支出

621.08

0.00

621.08

2050901

农村中小学校舍建设

421.08

0.00

421.08

2050902

农村中小学教学设施

200.00

0.00

200.00

20599

其他教育支出

1,054.71

823.56

231.15

2059999

其他教育支出

1,054.71

823.56

231.15

206

科学技术支出

12.00

0.00

12.00

20604

技术研究与开发

2.00

0.00

2.00

2060404

科技成果转化与扩散

2.00

0.00

2.00

20607

科学技术普及

10.00

0.00

10.00

2060799

其他科学技术普及支出

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

1.84

0.00

1.84

208

社会保障和就业支出

5,965.99

5,950.07

15.92

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.82

0.00

15.82

2080102

一般行政管理事务

15.82

0.00

15.82

20805

行政事业单位养老支出

5,776.43

5,776.34

0.09

2080501

行政单位离退休

81.64

81.64

0.00

2080502

事业单位离退休

1,915.81

1,915.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,519.51

2,519.42

0.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,259.47

1,259.47

0.00

20808

抚恤

173.73

173.73

0.00

2080801

死亡抚恤

173.73

173.73

0.00

210

卫生健康支出

2,470.64

2,470.64

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,470.64

2,470.64

0.00

2101101

行政单位医疗

18.25

18.25

0.00

2101102

事业单位医疗

1,045.03

1,045.03

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,407.37

1,407.37

0.00

221

住房保障支出

3,268.11

3,232.42

35.69

22102

住房改革支出

3,268.11

3,232.42

35.69

2210201

住房公积金

3,268.11

3,232.42

35.69

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

37,458.32

302

商品和服务支出

2,717.52

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

7,953.48

30201

  办公费

3.57

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

35.62

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.55

30103

  奖金

9,855.97

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

755.67

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.55

30107

  绩效工资

8,094.65

30205

  水费

0.38

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,519.42

30206

  电费

9.69

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

1,259.47

30207

  邮电费

4.36

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1,062.89

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1,407.37

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

341.63

30211

  差旅费

6.02

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

3,232.42

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.38

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

939.35

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

791.93

30215

  会议费

1.39

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2.85

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

63.10

30217

  公务接待费

7.28

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

175.60

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

191.31

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

13.02

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

358.33

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

227.48

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2,436.39

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31206

  其他资本性补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

5.09

31299

  其他对企业补助

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

3.58

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

  国内债务付息

0.00

39909

  经常性赠与

0.00




30702

  国外债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

38,250.24

公用经费合计

2,718.07

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

12,507.65

12,507.65

0.00

12,507.65

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,000.00

1,000.00

0.00

1,000.00

0.00

229

其他支出

0.00

11,507.65

11,507.65

0.00

11,507.65

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

11,507.65

11,507.65

0.00

11,507.65

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

507.65

507.65

0.00

507.65

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

11,000.00

11,000.00

0.00

11,000.00

0.00

注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

本年支出

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏   次

1

2

3

合计









注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。


2024年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门:景宁畲族自治县教育局(汇总)


单位:万元

 

项   目

预算数

决算数

“三公”经费支出合计

10.86

9.69

  1.因公出国(境)费用

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费小计

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

  3.公务接待费

10.86

9.69

注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。


三、2024年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计75759.83万元,支出总计75759.83万元。与2023年度相比,各减少2875.93万元,下降3.66%,主要原因是乡级8所学校优化,人员经费和基本支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计71488.12万元,包括:财政拨款收入67141.52万元(其中:一般公共预算54633.88万元,政府性基金预算12507.65万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计93.92%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入1097.83万元,占收入合计1.54%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入3248.77万元,占收入合计4.54%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计72697.79万元,其中:基本支出41779.51万元,占57.47%;项目支出30918.28万元,占42.53%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计67141.52万元,支出总计67141.52万元,与2023年相比,各增加5769.73万元,增长9.40%,主要原因是职业高中迁建工程,财政拨款2024年比2023年增加了10896.05万元;澄照学校财政拨款2024年比2023年增加了1020.31万元,

财政拨款支出年初预算数46733.55万元,完成年初预算的143.67%,主要原因是上级转移支付资金第二批在年初预算之后下达。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出54633.88万元,占本年支出合计的75.15%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少6733.91 万元,下降10.97%,主要原因是乡级8所学校优化,人员经费和基本支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出54633.88万元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出0.54万元,占0.00%。教育支出(类)支出42914.75万元,占78.55%。科学技术支出(类)支出12.00万元,占0.02%。文化旅游体育与传媒支出(类)支出1.84万元,占0.00%。社会保障和就业支出(类)支出5965.99万元,占10.92%。卫生健康支出(类)支出2470.64万元,占4.52%。住房保障支出(类)支出3268.11万元,占5.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46733.55万元,支出决算为54633.88万元,完成年初预算的116.91%,主要原因是上级转移支付资金第二批下达是在年初预算之后下达。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.54万元,决算数大于预算数的主要原因是为两新党建工作经费,是其他单位划转教育局的项目资金。

教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为162.45万元,支出决算为183.07万元,完成年初预算的112.70%,决算数大于预算数的主要原因是食堂工友和临时人员工资从其他资金中的经常性经费支付。

教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)年初预算为443.22万元,支出决算为519.12万元,完成年初预算的117.13%,决算数大于预算数的主要原因是语言文字科普活动经费,从宣传部划入教育局。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为3463.31万元,支出决算为4334.55万元,完成年初预算的125.16%,决算数大于预算数的主要原因是支持学前教育发展资金等项目资金第二批在年初预算之后下达,以及年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足。

教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)年初预算为12867.80万元,支出决算为15327.34万元,完成年初预算的119.11%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育经费保障机制补助经费等项目资金第二批在年初预算之后下达,以及年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为8059.38万元,支出决算为9296.21万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育经费保障机制补助经费等项目资金第二批在年初预算之后下达,以及年终考核奖等人员经费不足部分通过追加补足。

教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为6026.65万元,支出决算为5445.70万元,完成年初预算的90.36%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金没有完成支付。其中“县中崛起专项资金”结余300万,“借智借力发展专项资金”结余90.2万元。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为392.07万元,支出决算为1775.38万元,完成年初预算的452.82%,决算数大于预算数的主要原因是第二批下达省教育发展专项资金使用,“午休躺椅”装备补助资金以及追加校园安全隐患整改经费等使用。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为2491.74万元,支出决算为3565.36万元,完成年初预算的143.09%,决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育质量提升计划第二批下达资金使用,职业教育差异化生均拨款(教育业务经费)追加经费使用。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为8.22万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的113.37%,决算数大于预算数的主要原因是其他职业教育经费不足部分追加资金使用。

教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)年初预算为107.64万元,支出决算为121.08万元,完成年初预算的112.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加工资普调、年终考核奖发放预算不足部分,追加经费使用。

教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为330.08万元,支出决算为334.24万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加工资普调、年终考核奖发放预算不足部分,追加经费使用。

教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)年初预算为23.56万元,支出决算为30.51万元,完成年初预算的129.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加工资普调、年终考核奖发放预算不足部分,追加经费使用。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为279.91万元,支出决算为297.08万元,完成年初预算的106.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加工资普调、年终考核奖发放预算不足部分,追加经费使用。特殊教育工作经费和随班就读公用经费等专项资金从教育局划入。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为421.08万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费追加使用,学生营养餐等项目资金由教育局在年初预算之后划入。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)年初预算为0.00万元,支出决算为200.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加校园安全隐患整改经费。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为932.71万元,支出决算为1054.71万元,完成年初预算的113.08%,决算数大于预算数的主要原因是义务教育薄改资金在年初预算之后下达使用。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于预算数的主要原因是教育研训中心等单位有年休假及奖金追加补足,教学质量奖等项目资金由教育局调剂转入使用。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为10.00万元,决算数大于预算数的主要原因是由组织部调剂转入技能人才队伍建设奖励经费使用。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.84万元,决算数大于预算数的主要原因是由科学技术协会划入省2023年基层科普行动计划中央补助资金使用。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为15.82万元,决算数大于预算数的主要原因是组织部划入职业高中人才工作经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为83.03万元,支出决算为81.64万元,完成年初预算的98.32%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位离退休福利费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为2095.37万元,支出决算为1915.81万元,完成年初预算的91.43%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休福利费结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2489.59万元,支出决算为2519.51万元,完成年初预算的101.20%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调和职务晋升等人员经费增加,单位基本养老保险缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1244.79万元,支出决算为1259.47万元,完成年初预算的101.18%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调和职务晋升等人员经费增加,单位职业年金缴费支出相应增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为173.73万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤没有年初预算,通过追加预算支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为18.25万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的99.97%,决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为993.15万元,支出决算为1045.03万元,完成年初预算的105.22%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员职级晋升和工资调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为1369.27万元,支出决算为1407.37万元,完成年初预算的102.78%,决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2851.36万元,支出决算为3268.11万元,完成年初预算的114.62%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数年度调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出40968.31万元,其中:

人员经费38250.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2718.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出12507.65万元,占本年支出合计的17.20%。与2023年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加12503.65万元,增长312591.13%,主要原因是主要用于学校基建项目:职业高中整体迁建工程项目6000万元,职业高中职业技能实训基地(职高二期)建设工程5000万元,澄照创业园学校新建工程1000万,大均行知研训学校中小学生综合实践基地(一期)建设工程360.9万元,景宁中学基础设施提升及专业教学场所设施添置工程59.91万元,以及民族中学学生宿舍楼改造工程82.84万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出12507.65万元,主要用于以下方面:

城乡社区支出(类)支出1000.00万元,占8.00%。。其他支出(类)支出11507.65万元,占92.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为12507.65万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是职业高中整体迁建工程项目6000万元,职业高中职业技能实训基地(职高二期)建设工程5000万元,澄照创业园学校新建工程1000万,大均行知研训学校中小学生综合实践基地(一期)建设工程360.9万元,景宁中学基础设施提升及专业教学场所设施添置工程59.91万元,以及民族中学学生宿舍楼改造工程82.84万元。基建项目支出没有录入年初预算系统,根据项目进展程度,向县财政申请资金,按进度完成支付。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是澄照创业园学校新建工程1000万,基建项目支出没有录入年初预算系统,根据项目进展程度,向县财政申请资金,按进度完成支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为507.65万元,决算数大于预算数的主要原因是大均行知研训学校中小学生综合实践基地(一期)建设工程360.9万元,景宁中学基础设施提升及专业教学场所设施添置工程59.91万元,以及民族中学学生宿舍楼改造工程82.84万元。基建项目支出没有录入年初预算系统,根据项目进展程度,向县财政申请资金,按进度完成支付。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11000.00万元,决算数大于预算数的主要原因是职业高中整体迁建工程项目6000万元,职业高中职业技能实训基地(职高二期)建设工程5000万元。基建项目支出没有录入年初预算系统,根据项目进展程度,向县财政申请资金,按进度完成支付。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.86万元,支出决算为9.69万元,完成全年预算数的89.18%,2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,合理安排三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比,持平,主要原因是没有安排因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%。与2023年度相比持平,主要原因是公车改革,没有公务用车支出 。公务接待费支出决算为9.69万元,占100.00%。与2023年度相比,减少4.79万元,下降33.10%,主要原因是厉行节约,合理安排接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是没有安排因公出国费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,没有公务用车支出 。

公务用车购置费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,没有公务用车支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革,没有公务用车支出 。截至2024年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为10.86万元,支出决算为9.69万元,完成全年预算的89.18%,国内公务接待139批次,累计1110人次。主要用于接待公务检查、工作交流活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,合理安排接待费支出。其中:

外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出9.69万元,主要用于公务检查、工作交流活动接待139批次,累计1110人次。

(十)机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为34.19万元,支出决算为82.55万元,完成年初预算的241.45%,决算数大于预算数的主要原因是教育局办公用品破损维修等支出。 比2023年度减少10.03万元,下降10.84%,主要原因是厉行节约,合理安排支出。

(十一)政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2226.31万元。其中:政府采购货物支出1929.62万元、政府采购工程支出151.77万元、政府采购服务支出144.91万元。授予中小企业合同金额1799.33万元,占政府采购支出总额的80.82%,其中:授予小微企业合同金额1689.33万元,占授予中小企业合同金额的93.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.87%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,教育局(本级)及所属各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,教育局组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目30个,二级项目237个,共涉及资金72697.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年度景宁畲族自治县职业高级中学整体迁建工程项目、景宁县职业技能实训基地(职高二期)建设工程、澄照创业园学校新建工程、景宁畲族自治县大均行知研训学校中小学生综合实践基地(一期)建设工程、景中基础设施提升及专业教学场所设施添置工程和民族中学学生宿舍楼改造工程等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金12507.65万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

本年无国有资本经营预算项目。

组织对'学前教育发展资金补助''学生资助补助经费'等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出5715.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。'学前教育发展资金补助',2024年支持学前教育发展资金预算下达275万元,其中:中央资金110万元,省级资金165万元。2024年预算执行支出275万元,预算执行率为100%;进一步优化调整幼儿园布局,两所省一级幼儿园和一所现代化幼儿园创建成功,健全幼儿园教师配备和办园行为督查。'学生资助补助经费',2024年学生资助补助经费预算下达1072.88万元,其中:中央资金213.1万元,省级资金285.74万元,县级配套资金574.04万元。2024年预算执行支出1072.88万元,预算执行率为100%;学生资助工作贵在“精准、规范”,2024年学生资助管理科工紧紧围绕2024年省市学生资助管理中心和县教育局工作要点,以精准资助为目标,以全面落实全国资助系统中应助学生资助政策为重点,以我县学生资助管理工作考核为手段,进一步加强全县学生资助工作的精细化、规范化管理,同时切实做好生源地信用助学贷款和社会捐资助学工作,不断提高学生资助工作质量,全面提升学生资助工作服务能力与水平,助力“乡村振兴、精准脱贫”。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

景宁县教育局随决算公开2024年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,幼儿教育专项资金补助项目和学生安全交通车经费项目绩效自评具体情况如下:

“幼儿教育专项资金补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。财政预算安排414.88万元,下拨各公办幼儿园240.57万元,直接支付民办幼儿园174.31万元,预算执行率100%,使用情况:补助公办幼儿园公用经费生均600元/生.年,民族幼儿园鹤溪园区和澄照幼儿园省一级幼儿园创建、实验幼儿园现代化园创建教育装备和信息化建设。浮丘幼儿园教学场所租赁费补助支出,实验幼儿园王金洋校区改善办园条件。进一步优化调整幼儿园布局。两所省一级幼儿园和一所现代化幼儿园创建成功。健全幼儿园教师配备和办园行为督查。有序推进幼小科学衔接实验区工作。



“学生安全交通车经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。2024年预算安排学生交通安全经费80万元,1、下拨学校支付景宁畲族自治县长途汽车运输有限公司2024年度求知专线、乡镇进城就读学生免费乘车民生实事学生接送经费615878元,2、支付求知专线车辆GPS和许可补助经费115000元,以上专项资金已完成全年学生交通车辆接送任务。通过对学生乘坐车辆的管理,确保了乡镇进城就读学生免费乘车安全,同时也解决了我县部分农村学校学生周末返家无车可乘问题,消除了周末学生乘坐黑车、无牌无证车辆等安全隐患。




3.财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

2024年支持学前教育发展资金预算下达275万元,预算执行支出275万元,预算执行率为100%;进一步优化调整幼儿园布局,提高公办园就读覆盖面,两所省一级幼儿园和一所现代化幼儿园创建成功,健全幼儿园教师配备和办园行为督查有序推进幼小科学衔接实验区工作。 2024年学生资助补助经费预算下达1072.88万元,预算执行支出1072.88万元,预算执行率为100%;学生资助工作贵在“精准、规范”,2024年学生资助管理科工紧紧围绕2024年省市学生资助管理中心和县教育局工作要点,以精准资助为目标,以全面落实全国资助系统中应助学生资助政策为重点,以我县学生资助管理工作考核为手段,进一步加强全县学生资助工作的精细化、规范化管理,同时切实做好生源地信用助学贷款和社会捐资助学工作,不断提高学生资助工作质量,全面提升学生资助工作服务能力与水平,助力“乡村振兴、精准脱贫”。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

    18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

    19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

    20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

    21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

    23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

    24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映政府在社会保障与就业方面行政事业单位离退休的支出。

    25.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

    26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

    27.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指反映政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

    28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映政府在卫生健康方面支出。

    29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面的支出。


五、附件

(一)2024年度项目支出绩效自评结果


 

 



(二)2024年度重点绩效评价报告(如有)


景宁畲族自治县2024年度支持学前教育

发展资金绩效评价报告

 

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,进一步加强教育领域转移支付资金管理,健全绩效评价常态化机制,提高财政资金使用效益,根据浙江省教育厅浙江省财政厅《关于开展2024年度教育领域转移支付资金使用管理情况的通知》文件精神,我县组织人员对支持学前教育发展资金绩效进行了自评,现将自评情况报告如下

 一、基本情况。景宁县2024年幼儿园共16所,其中公办12所,民办4所,班级数97个,幼儿人数2639人。

 支持学前教育发展资金下达执行情况

2024支持学前教育发展资金预算下达275万元,其中:中央资金110万元,省级资金165万元。2024年预算执行支出275万元,预算执行率为100%。

三、支持学前教育发展项目资金使用情况

1、2024年补助公办幼儿园公用经费人数2071人,民办幼儿园公用经费人数568人,生均600元/生.年,合计补助学前教育公用经费158.34万元。

2、民族幼儿园鹤溪园区和澄照幼儿园省一级幼儿园创建、实验幼儿园现代化园创建教育装备和信息化建设投入33.35万元。

3、浮丘幼儿园教学场所租赁费补助支出48万元

4、实验幼儿园王金洋校区改善办园条件35.31万元

三、项目取得主要绩效

1、进一步优化调整幼儿园布局。进一步优化调整幼儿园布局。根据景宁就读幼儿逐步减少情况,加快普惠性民办幼儿园和乡镇幼儿园的改革。一是实行公、民幼儿园一体化管理模式,进一步提升办园品味。二是撤并景南乡中心幼儿园、标溪乡中心幼儿园、毛垟乡中心幼儿园、大均乡中心幼儿园,进一步优化乡镇幼儿园布局。三是深入普惠性民办幼儿园进行调研,2024年撤并两所民办幼儿园;开心幼儿园、摇篮幼儿园,进一步提高公办园就读覆盖面,2024年景宁公办园就读覆盖面达到92.79%。

2、两所省一级幼儿园和一所现代化幼儿园创建成功。2024年民族幼儿园鹤溪园区和澄照幼儿园省一级幼儿园、实验幼儿园现代化幼儿园创建成功。

3、健全幼儿园教师配备和办园行为督查。一是根据乡镇小规模学校的优化调整,进一步补充幼儿园在编教师数量,减少非编教师数量,完善落实公办园教师待遇保障政策,将公办园教师工资收入纳入财政保障范畴;二是出台《景宁畲族自治县公办幼儿园劳动合同制教职工管理办法》,按照上一年度公办幼儿园在职事业编制同一职称教师年收入总额标准予以保障。三是加强办园行为督导评估,引入第三方评估机构,加强监管监督幼儿园依法办园。

4、有序推进幼小科学衔接实验区工作。有序推进幼小科学衔接实验区工作。一是及时总结景宁县“幼小科学衔接”实验区经验申报省重点课题。二是积极跟省教育厅进行对接,2024年12月5日-6日全省“幼小科学衔接”实验区经验现场会在景宁召开,进一步提升幼儿园和小学有机融合,进一步提升科学对接、自然生长、赋能增值。

 



景宁畲族自治县教育局学生资助补助经费绩效评价自评报告

 

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》精神,进一步加强教育领域转移支付资金管理,健全绩效评价常态化机制,提高财政资金使用效益,根据浙江省教育厅浙江省财政厅《关于开展2024年度教育领域转移支付资金使用管理情况的通知》文件精神,2024年,我县为切实保障全县家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利,减轻经济困难家庭的负担,对全县家庭经济困难学生实施补助,结合我县实际,坚决贯彻落实相关政策,做到“应助尽助”,确保每一位学生不为贫困而失学。现将我县2024年学生资助补助经费绩效自评情况报告如下:

一、项目基本概况

景宁县现有普通高中、职业高中、特殊教育学校各1所,在校学生分别为2061人1700人、50人;义务教育学校14所,其中小学9所,初中5所,义务教育学校学生11202人,初中学生4080人,小学学生6747人,各类幼儿园20所,在园幼儿2639人。根据《浙江省学生资助对象认定办法》并结合我县相关政策,对县域内就读的义务教育学生中特殊群体和其它群体经济困难家庭贫困学生做到应补尽补,应助尽助,确保每一位学生不为贫困而失学。

二、项目绩效目标

认真贯彻落实省市县相关学生资助政策,切实保障全县家庭经济困难学生公平接受教育的机会和权利,减轻经济困难家庭的负担对全县家庭经济困难学生实施补助,确保每一位学生不为贫困而失学。

三、项目资金内容

(一)资金下达执行情况

2024学生资助补助经费预算下达1072.88万元,其中:中央资金213.1万元,省级资金285.74万元,县级配套资金574.04万元。2024年预算执行支出1072.88万元,预算执行率为100%。

(二)资金安排使用情况

2024年资助共计16700人次1511.853万元。其中,学前保教费减免,按困难幼儿所在园收费标准减免,减免发放保教费资助资金1142人次259.348万元;生活补助,小学生每年300元,中学生每年500元,共补助3974人计人民币75.04万元;租房补助每生每年1500元,补助537人共40.275万元;义务教育五类生生活补助小学生生每年1000元,中学生每年1250元,通校生减半补助,共补助2092人计89.9375万元;普高困难学生各类补助:学费每年2400元,国家助学金每年2000元,生活补助500元,共补助2151人次228.375万元;职高学生免学费每年2500元,国家助学金每年2000元,生活补助每年500元,共补助4376人次491.175万元;困难大学生补助37人计18.5万元,突发事件的特殊困难学生救助3人共1.5万元。

三、项目取得主要绩效

学生资助工作贵在“精准、规范”,2024年学生资助管理科工紧紧围绕2024年省市学生资助管理中心和县教育局工作要点,以精准资助为目标,以全面落实全国资助系统中应助学生资助政策为重点,以我县学生资助管理工作考核为手段,进一步加强全县学生资助工作的精细化、规范化管理,同时切实做好生源地信用助学贷款和社会捐资助学工作,不断提高学生资助工作质量,全面提升学生资助工作服务能力与水平,助力“乡村振兴、精准脱贫”。在实施过程中,基层学校根据国家资助系统和省一窗平台数据,结合学校、学生家庭实际,严格按程序认定资助对象,严把审核关,规范资助档案收集整理,按财政要求通过财政一卡通平台将资助资金发放到学生本人社保卡。规范和加强学生资助资金管理,提高资金使用绩效,确保学生资助这一重大民生工作的顺利开展,使学生资助工作“精准”、“规范”,“高效”,不让一个学生因家庭困难而失学。在今年已两次接受省市学生资助资金专项审计检查,都得到较高肯定,不存在问题。

四、下一步改进措施

针对监控中发现的支付进度进度较慢的问题,主要是因为每年国家系统中参阅数据和省平台困难学生名单要在十月下旬才能出来,然后学生才能在平台申请,学校、教育局才可以在平台审核,所以每年的秋季学期资助资金发放最快都要十一月中下旬才能发放到位。第二个问题是基层学校因为老师变动较大,导致学校资助工作负责变动较大,资助工作业务不熟悉,每年都会因个别学校的数据报送迟缓、资助流程不到位而影响全县的进度。今后将要求学校尽量稳定资助工作人员队伍,提高资助工作效率,使全县学生资助工作更加精准、规范、高效。

五、2024年工作计划

1、做好资助队伍建设工作。加强对资助人员的培训指导,提高资助队伍的工作水平,增强使命感和职责感,明确工作方向、目标、任务,扎扎实实做好各项资助工作。

2、做好资助政策的宣传工作。创新资助宣传形式,努力营造良好的资助育人环境,提高社会、家长、学生对学生资助工作的满意度。

3、做好资助对象的精准认定工作。根据《浙江省学生资助对象认定办法》,依托“全国学生资助管理信息系统”系统参阅数据,并主动与民政、扶贫办、残联等部门对接,获取低保、低边、残疾、孤困、低收入农户、建档立卡等特殊群体人员名单,做到对特殊群体学生进行全面排查,做到应助尽助。学校利用家访等形式,精准排摸其他群体的家庭经济实情,根据实事求是认定原则,做到应助尽助。

4、做好资助流程的监管工作。切实加强对学生资助工作的管理与监督,确保公开、公平和公正。同时加强资助经费管理,认真组织实施,自觉接受财政、教育、纪检、监察、审计等部门监督检查,确保资金使用效益,专款专用,及时发放。

 

 

 

 

 

 




景宁畲族自治县教育局26个单位2024年度决算公开.zip 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


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