索引号: 68311038-X/2022-71986 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2022-08-31
发布单位: 望东洋、大仰湖管理局 有效性:

景宁畲族自治县生态林业发展中心2021年度部门决算

2022-08-31 16:28 信息来源: 县生态林业发展中心 浏览次数:
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一、概况............................................................................................................................................1 )

(一)部门职责........................................................................................................................( 1 )

(二)机构设置........................................................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况..........................................................................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 3 )

(二)收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明........................................................................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................................( 7 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 8 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................( 9 )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................10 )

(十)机关运行经费支出说明..............................................................................................12 )

(十一)政府采购支出说明..................................................................................................12 )

(十二)国有资产占有情况说明..........................................................................................13 )

(十三)预算绩效情况说明..................................................................................................13 )

四、名词解释...................................................................................................................................18 )

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)部门职责

1)负责自然保护区、国有林场、森林公园建设和管理工作;组织开展现代国有林场建设,拟定自然保护区、国有林场、森林公园发展规划、森林经营方案编制等工作,提出自然保护区、国有林场、森林公园等重大改革意见并监督实施。

2)承担全县公益林、天然林、国家储备林的建设和管理等工作;负责全县公益林的区划界定,做好生态公益林补植、套种、改造等各项计划;负责全县公益林、补偿资金的兑现及使用监督,维护公益林所有者、经营者的合法权益;开展公益林森林生态效益动态监测和生态公益林管护工作的检查、监督、考核;负责全县护林员队伍的聘任、考核和管理等工作。

3)负责起草林业产业发展规划,组织开展林业科学研究等工作;组织林业项目的申报,负责林业项目的实施和管理工作;参与拟订林业产业相关标准并监督实施,组织指导林产品质量、林业帮扶、兴林富民等工作。

4)负责林业技术推广体系建设和信息化建设工作。负责林业技术的开发、示范、培训及推广体系建设,开展数据林业信息系统的建设管理。

5)承担起草林木种苗花卉发展规划、计划等工作,并组织实施;负责林木品种(良种)引种的管理工作,指导林木良种基地的建设和管理,组织林木品种(良种)的示范、推广工作。

6)负责股份合作林场编制规划,组织编制并会同资源管理部门审批股份合作林场森林经营方案和森林采伐、抚育作业设计,负责对股份合作林场森林资源资产进行监管、评估等工作,并进行核准或备案;指导和检查考核合作林场生产经营活动,指导乡村林场、家庭林场生产经营活动。

7)协助拟订林业及生态保护修复的政策、规划、标准等工作,并组织实施。

8)根据职责分工做好行业安全生产管理等工作。组织指导自然保护区、国有林场、森林公园开展森林防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。

(9)承办县委、县政府、上级部门及县自然资源和规划局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,景宁畲族自治县生态林业发展中心部门决算包括:局本级决算。

纳入景宁畲族自治县生态林业发展中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

本单位内设:综合科、党建人事科、计划财务科、公益林管理科、林业产业科、技术推广科(科研宣教科)、林业种苗管理科、资源保护科、经营管理科、森林消防科、工程建设管理科(安全生产管理科)、国有林场和森林公园管理科。下属事业单位上标林场、合作林场管理中心,直属管理保护站3个(枫水垟保护站、白云保护站、渔际坑保护站;直属管理分场5个〔大仰分场(大仰湖保护站)、草鱼塘分场(菖蒲湖保护站、森林公园管理处)、荒田湖分场(荒田湖保护站)、大际分场、鹤溪分场〕

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,502.11万元,支出总计6,502.11万元,与2020年度相比,各增加3263.33万元,增长100.76%。主要原因是:机构改革,人员及项目经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,264万元;包括财政拨款收入6,207.31万元(其中,一般公共预算6,070.31万元,政府性基金预算137万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.09%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入56.7万元,占收入合计0.91%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,366.46万元,其中基本支出3,436.39万元,占53.98%;项目支出2,930.07万元,占46.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,207.31万元,支出总计6,207.31万元,与2020年相比,各增加3069.9万元,增长97.85%。主要原因是机构改革,人员及项目增加;财政拨款支出年初预算数6955.84万元,完成年初预算的89.24%,主要原因是预算调整,下半年新增部分项目未全部支付

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,042.01万元,占本年支出合计的94.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2904.6万元,增长92.58%。主要原因是:机构改革,人员及项目增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,042.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出535.07万元,占8.86%;卫生健康(类)支出161.62万元,占2.67%;节能环保(类)支出2,793.43万元,占46.23%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出2,311.7万元,占38.26%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出240.2万元,占3.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4305.4万元,支出决算为6,042.01万元,完成年初预算的140.34%,主要原因是年初一般公共预算财政拨款支出未包含省级以上资金。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为299.35万元,支出决算为283.20万元,完成年初预算的94.60%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为171.16万元,支出决算为167.91万元,完成年初预算的98.10%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为85.58万元,支出决算为83.96万元,完成年初预算的98.11%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为158.33万元,支出决算为161.62万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是按全年实际支出核算。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为2058.79万元,支出决算为2333.67万元,完成年初预算的113.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及年中追加全域森林康养试点县建设工作经费。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为271.69万元,支出决算为258.94万元,完成年初预算的95.31%,决算数小于预算数的主要原因是数字化档案建设、保护区林场森林消防宣传、保护区科普宣传等项目未全部完成支付。

节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为200.82万元,决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出年初预算未包含省级以上资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为30万元,支出决算为19.04万元,完成年初预算的63.47%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)年初预算为413.9万元,支出决算为1.28万元,完成年初预算的0.31%,决算数小于预算数的主要原因是资金下拨给各乡镇(街道)。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)年初预算为371.96万元,支出决算为1854.20万元,完成年初预算的498.49%,决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款支出年初预算未包含省级以上资金。

农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为15万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的24.8%,决算数小于预算数的主要原因2021年第14届中国义乌国际森林产品博览会、2021年森林旅游节项目资金未全部完成支付。

农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项)年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因省级以上项目资金任务分配下达增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为218.97万元,支出决算为383.47万元,完成年初预算的175.12%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算未包含省级以上资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为210.67万元,支出决算为240.20万元,完成年初预算的114.02%,决算数大于预算数的主要原因按全年实际支出核算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,429.81万元,其中:

人员经费3,194.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、遗属、精减人员生活补助等其他对个人和家庭的补助支出

公用经费235.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出136.22万元,占本年支出合计的2.14%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加136.22万元。主要原因是:2020年无政府性基金预算拨款支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出136.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出136.22万元,占100%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为136.22万元,主要原因是年中追加项目及其他单位划转拨入资金。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为136.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目及其他单位划转拨入资金

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.48万元,支出决算为16.54万元,完成预算的67.57%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是进一步落实厉行节约有关规定从严控制经费,二是存在应付未付资金。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.42万元,占62.97%,与2020年度相比,减少5.51万元,下降34.59%,主要原因一是进一步落实厉行节约有关规定从严控制车辆使用,二是因财政截停存在应付未付资金;公务接待费支出决算为6.12万元,占37.03%,与2020年度相比,增加1.47万元,增长31.61%,主要原因是机构改革,原林业局部分科室和人员并入,业务增加,接待增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国(境)安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为17.93万元,支出决算为10.42万元,完成预算的58.11%。决算数小于预算数的主要原因一是进一步落实厉行节约有关规定从严控制车辆使用,二是存在应付未付资金。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为17.93万元,支出10.42万元,完成预算的58.11%。决算数小于预算数的主要原因一是进一步落实厉行节约有关规定从严控制车辆使用,二是存在应付未付资金。主要用于保护区管护、森林消防、病虫害防治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3)公务接待费预算数为6.55万元,支出决算为6.12万元,完成预算的93.44%。国内公务接待69批次,累计695人次。主要用于接待上级部门工作指导及相关业务单位调研及业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定从严控制经费。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待外宾来访接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出6.12万元,主要用于上级部门工作指导及相关业务单位调研及业务交流等接待69批次,累计695人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本部门2021年度无机关运行费收支安排;比2020年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位属财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额431.53万元,其中:政府采购货物支出277.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.5万元。授予中小企业合同金额431.53万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,景宁畲族自治县生态林业发展中心本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是森林管护消防及巡护用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,景宁畲族自治县生态林业发展中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目35个,二级项目0个,共涉及资金2612.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度景宁县林业总场大仰村岭头屿垦造耕地项目整改复绿、松材线虫病枯死松树清理经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金136.22万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目

组织对“木本油料发展”“保护区资源本底调查 ”等37个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2612.21万元,政府性基金预算支出136.22万元,国有资本经营预算支出0万元。其中,对“木本油料发展”“保护区资源本底调查 ”等项目由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目使用情况良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

景宁畲族自治县生态林业发展中心在2021年度部门决算中反映木本油料发展保护区资源本底调查项目绩效自评结果。

木本油料发展项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为229.84万元,执行数为221.19万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:.基地造林458.2亩,其中油茶造林376亩,香榧造林82.2亩;.基地抚育2553亩,其中油茶抚育1395亩,香榧抚育1158亩;.基础设施建设:林道路1.45公里;生产管理用房1156平方米;.组织培训1期。发现的问题及原因:预算资金编制不够精准,资金略有结余。下一步改进措施:依据实际情况量化细化绩效目标,做到精准预算

保护区资源本底调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为41.2万元,执行数为41.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过调查,全面查清大型真菌、昆虫、两栖爬行的种类、分布及栖息地状况,国家重点保护物种,IUCN(世界自然保护联盟)濒危物种的数量与分布,以及物种资源的保护及受威胁情况;二是完成《景宁望东垟高山湿自然保护区、大仰湖湿地群省级自然保护区大型真菌调查报告》、《景宁望东垟高山湿地省级自然保护区两栖类爬行类 动物资源专项调查研究报告》、《 景宁大仰湖湿地群省级自然保护区 两栖类爬行类动物资源 专项调查研究》、《浙江景宁望东垟和大仰湖湿地昆虫调查报告》编制,形成大型真菌物种、昆虫、两栖爬行名录,昆虫标本200个。发现的问题及原因:受自然条件的影响,该项目完成跨越周期较长。下一步改进措施:今后要根据实际情况量化细化绩效目标,强化绩效跟踪,做好项目谋划,提升进度

木本油料发展项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

木本油料发展

主管部门

景宁县自然资源和规划局

实施单位

县生态林业发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

229.84


221.19

96.23%

其中:当年财政拨款





   上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.基地造林535亩,其中油茶造林460亩,香榧造林75亩;2.基地抚育2553亩,其中油茶抚育1395亩,香榧抚育1158亩;3.基础设施建设:林道路1.5公里;生产管理用房1180平方米;4.组织培训1期。

1.基地造林458.2亩,其中油茶造林376亩,香榧造林82.2亩;2.基地抚育2553亩,其中油茶抚育1395亩,香榧抚育1158亩;3.基础设施建设:林道路1.45公里;生产管理用房1156平方米;4.组织培训1期。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

基地造林

535亩

458.2亩

15

15


基地抚育

2553亩

2553亩

15

15


林道路

1.5公里

1.45公里

15

15


管理用房

1180平米

1156平米

15

15


效益指标

经济效益指标

到盛产期,亩产可达****

到盛产期,油茶亩产可达3200元,香榧亩产可达10000元

到盛产期,油茶亩产可达3200元,香榧亩产可达10000元。

15

15


社会效益指标

提供*****,促进****

一是为我县农村经济提供新的经济增长点;二是促进林业产业结构调整,增加就业机会

一是为我县农村经济提供新的经济增长点;二是促进林业产业结构调整,增加就业机会

15

15


可持续影响指标

推进***

能以点带面,形成强大的引领示范作用,为加快景宁从传统林业向现代林业转变、推进林业转型升级发挥重要作用。

能以点带面,形成强大的引领示范作用,为加快景宁从传统林业向现代林业转变、推进林业转型升级发挥重要作用。

10

10







100

100


总分

100

100


自评结论

优☑      良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

 

 

 

 

 

保护区资源本底调查项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

保护区资源本底调查

主管部门

县生态林业发展中心

实施单位

县生态林业发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

41.

41.2

41.1

100%

其中:当年财政拨款

41.2

41.2

41.1

100%

    上年结转资金





  其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面查清物种的种类、分布及栖息地状况,特别是国家重点保护物种、IUCN(世界自然保护联盟)濒危物种的数量与分布,以及物种资源的保护及受威胁情况;在野外调查的基础上,形成调查报告、物种名录、物种(尤其是重点保护物种)影像资料、资源分布图等相关调查成果。完成昆虫调查,并编制名录和部分标本制作。完成保护区调查,编制名录等

通过调查,全面查清大型真菌、昆虫、两栖爬行的种类、分布及栖息地状况,国家重点保护物种,IUCN(世界自然保护联盟)濒危物种的数量与分布,以及物种资源的保护及受威胁情况。完成《景宁望东垟高山湿地自然保护区、大仰湖湿地群省级自然保护区大型真菌调查报告》、《景宁望东垟高山湿地省级自然保护区两栖类爬行类 动物资源专项调查研究报告》、《 景宁大仰湖湿地群省级自然保护区 两栖类爬行类动物资源 专项调查研究》、《浙江景宁望东垟和大仰湖湿地昆虫调查报告》编制,形成大型真菌物种、昆虫、两栖爬行名录,昆虫标本200个。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

指标1:

完成课题调研规划成果报告3份

完成课题调研规划成果报告4份

40

40


时效

指标

时效

指标

指标1:

2021年12月底前完成

2021年12月底前全部完成

20

20


效益指标

经济效益指标

指标1:

完成调查报告

完成调查报告4份

40

40


总分

100

100



自评结论

优☑       良□      中□    差□

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。


3.财政评价项目绩效评价结果。

      

4.部门评价项目绩效评价结果(具体报告详见附件2)。

景宁畲族自治县生态林业发展中心组织对2021年度35个一般公共预算项目2个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目共涉及资金2612.21万元,政府性基金预算项目共涉及资金136.22万元项目评价组对照评价指标和标准进行评议与打分,总体来说,项目开展顺利年初预期任务基本完成,基本达到预期的绩效目标,项目综合绩效评价结果为“优”。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映其他用于自然生态保护方面的支出。

23、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映天然湿地保护和管理方面的支出。

24、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



附件1:景宁县生态林业发展中心2021年决算公开表.xls

附件2:生态林业发展中心2021年度绩效评价工作报告.docx

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