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文号: 公开日期: 2022-03-24
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景宁县郑坑乡人民政府2022年部门预算

2022-03-24 11:43 信息来源: 郑坑乡 浏览次数:
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一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年郑坑乡人民政府部门预算安排情况说明

(一)关于郑坑乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于郑坑乡人民政府2022年收入预算情况说明

(三)关于郑坑乡人民政府2022年支出预算情况说明(四)关于郑坑乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于郑坑乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于郑坑乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于郑坑乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于郑坑乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于郑坑乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年郑坑乡人民政府部门部门预算表

(一)2022年部门(单位)收支预算总表

(二)2022年部门(单位)收入预算总表

(三)2022年部门(单位)支出预算总表

(四)2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2022年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2022年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2022年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2022年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2022年部门(单位)项目支出预算表

一、部门(单位)概况

(一)主要职能

郑坑乡人民政府是郑坑乡本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。在县人民政府和乡党委的领导下,郑坑乡人民政府承担着组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能,贯彻落实党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,乡人民政府主要履行以下职责:

1. 贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令,依法制定行政措施和实施方案,结合本乡实际研究本乡经济和社会发展规划;管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;执行本级党代会和人代会的决定、决议,对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

2.负责本辖区内经济建设。制定实施本乡经济发展规划,指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进经济增长方式转变,发展壮大乡村集体经济;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,发展现代农业和二、三产业,促进农民增收;保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权,引导农村农民进行科学化、现代化农业生产,深化农村改革;加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发,引导劳动力就业加强技能培训;负责对村级财务进行指导、监督和管理,完善三资管理体系,规范村级资金的使用;因地制宜组织发展区域特色经济。

3.完善社会化服务体系。发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助;做好农村医疗卫生保健服务工作,负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理,控制人口增长,提高人口素质;提供政策、科技、信息、就业培训等服务,引导农村劳动力有序转移;完善基础设施服务体系,抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作;加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4.加强社会管理职能。制定实施本乡社会发展规划,负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作;负责社会治安综治治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权利;协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作;依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权,配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作;加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善区域性、突发性事件的处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

5.法律、法规、规章和上级规定的其他事项

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,郑坑乡人民政府预算包括:郑坑乡人民政府本级预算。

二、2022年郑坑乡人民政府部门预算安排情况说明(一)关于郑坑乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,郑坑乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。郑坑乡人民政府2022年收支总预算1587.52万元。

(二)关于郑坑乡人民政府2022年收入预算情况说明

郑坑乡人民政府2022年收入预算1587.52万元,比上年执行数增加416.94万元,增长26.3%,主要是2022年基础设施建设项目增多及预算编制更加完善。

其中:一般公共预算拨款收入1377.11万元,占87%;政府性基金收入210.42万元,占13%。

(三)关于郑坑乡人民政府2022年支出预算情况说明  郑坑乡人民政府2022年支出预算1587.52万元。比上年执行数增加416.94万元,增长26.3%,主要是2022年基础设施建设项目增多及预算编制更加完善。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出363.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出23.54万元、节能环保支出59.72万元、城乡社区支出33万元、农林水支出878.89万元、交通运输支出16.11万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.03万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.18万元、其他支出86.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出393.18万元,占25%;日常公用支出31.12万元,占2%;项目支出1163.22万元,占73%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)关于郑坑乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

郑坑乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1587.52万元。收入包括:一般公共预算1377.11万元、政府性基金210.42万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出363.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出23.54万元、节能环保支出59.72万元、城乡社区支出33万元、农林水支出878.89万元、交通运输支出16.11万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.03万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.18万元、其他支出86.65万元。

(五)关于郑坑乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

郑坑乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1377.11万元,比上年执行数增加263.22万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出363.42万元,占26%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出48.99万元、卫生健康支出23.54万元、节能环保支出59.72万元、城乡社区支出33万元、农林水支出878.89万元、交通运输支出16.11万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.03万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0.18万元、其他支出86.65万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务189.85万元,主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务149.34万元,主要用于单位事业编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)事务6.42万元,主要用于郑坑乡人大代表活动经费。

(4)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务4万元,主要用于单位团委、妇联工作经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)事务48.99万元,主要用于行政事业单位社会保险费等支出。

(6)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务23.54万元,主要用于行政事业单位人员医疗支出。

(7)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)事务20.36万元,主要用于垃圾清运支出和集中处理农村生活垃圾专项支出。

(8)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)事务31.03万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

(9)农林水支出(类)扶贫(款)巩固脱贫衔接乡村振兴(项) 296万元,主要用于民族乡镇建设等项目支出

(10)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)104.27万元,主要用于村主要干部工作报酬支出。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)33万元,主要用于违建存量排摸等项目支出。

(六)关于郑坑乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

郑坑乡人民政府2022年一般公共预算基本支出424.30万元,其中:

人员经费393.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.12万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于郑坑乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

郑坑乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款210.42万元,比2021年执行数增加210.14万元,增长750.5%,主要是上年度未支付的少数民族发展项目补助项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)10万元,占4.75%;文化旅游体育与传媒支出(类)8万元,占3.8%;节能环保支出(类)39.36万元,占18.73%;农林水支出(类)131.44万元,占62.45%;其他支出(类)21.62万元,占10.27%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)10万元,主要用于科技特派员项目。

(2)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)8万元,主要用于郑坑乡农民丰收节项目。

(3)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)39.36万元,主要用于农村垃圾清运等项目。

(4)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)22.44万元,主要用于产业发展等项目。

(5)农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)109万元,主要用于村庄环境整治等项目。

(八)国有资本经营预算

郑坑乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于郑坑乡2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

郑坑乡2022年“三公”经费预算数为10万元,比上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算7.5万元,与上年持平。主要用于接待上级来乡政府进行检查、调研和各村委来乡活动等接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.50万元,与上年持平。主要用于公务用车运行维护费支出2.5万元,如公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年郑坑乡机关运行经费财政拨款预算31.12万元,比上年预算减少18.45万元,下降37.22%,主要是公用经费减少。

2.政府采购情况

2022年郑坑乡各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,郑坑乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效情况说明

2022年郑坑乡其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1163.22万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       景宁畲族自治县2022年部门预算公开检查情况表.xls

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