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文号: 公开日期: 2018-08-27 15:45:33
发布单位: 县林业局 有效性: 有效

景宁畲族自治县木材检查站单位2017年度部门决算

2018-08-27 15:45 信息来源: 县林业局 浏览次数:
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一、景宁畲族自治县木材检查站单位概况

(一)主要职能

1、宣传、执行《中华人民共和国森林法》等林业法律、法规和政策。

2、负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督,依法查验木材运输证件。

3、负责森林植物(含木材、苗木、种子、干果等)的调运检疫检查监督,依法查验植物检疫证件。

4、负责野生动物运输的检查、监督、依法查验野生动物运输证件。

5、制止违法运输木材、种苗、野生动物等的行为,对违法运输木材、种苗、野生动物等予以暂扣。

6、在县级以上林业主管部门的委托范围内对违章运输行为实施行政处罚。

7、承办县级以上林业主管部门交办的其他森林资源保护监督管理工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,景宁畲族自治县木材检查站部门决算包括:景宁畲族自治县木材检查站决算。

二、景宁畲族自治县木材检查站单位2017部门决算公开表

详见附表。

三、景宁畲族自治县木材检查站单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

      景宁畲族自治县木材检查站2017年度收、支总计936.17万元,与2016年相比,收、支总计增加109.03万元,增长13.18%。主要原因是:人员经费和办公经费增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计918.17万元,占总收入98.08%,包括财政拨款收入858.13万元(其中,一般公共预算858.13万元,政府性基金预算0万元),占91.66%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入60.05万元,占  6.41%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计914.87万元,其中基本支出875.09万元,占 95.65%;项目支出39.77万元,占4.35% 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出858.07万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出56.8万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出791.6万元,日常公用支出83.49万元,项目支出39.77万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出858.13万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出56.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     景宁畲族自治县木材检查站2017年度财政拨款收、支总计858.13万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加149.56万元,增长21.11%。主要原因是:人员经费和办公经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

景宁畲族自治县木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出858.13万元,占本年支出合计的93.8%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加150.48万元,增长21.26%。主要原因是:人员经费和办公经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

景宁畲族自治县木材检查站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为799.88万元,支出决算为858.13万元,完成年初预算的107.28%,主要原因是人员经费和办公经费增加。其中:

 农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为 728.03万元,2017年支出决算为793.71万元,完成年初预算的109.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费和办公经费增加。

农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。2017年年初预算为 0万元,2017年支出决算为7.62万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为当年省项目资金,未做预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为57.55万元,2017年支出决算为56.8万元,完成年初预算的98.7%,决算数小于预算数的主要原因人员退休,缴存公积金减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

景宁畲族自治县木材检查站2017年一般公共预算财政拨款基本支出850.51万元,其中:

人员经费791.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出;

    公用经费58.91万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行费、其他商品和服务等支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金拨款情况。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为3.96万元,完成预算的87.03%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.01万元,完成预算的88.51%;公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算的82.65%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,控制“三公”经费的支出。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.67万元,下降14.47%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数一致。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.95万元,比上年决算数下降0.2%。主要用于接待上级及兄弟县来景进行调研、农林系统来站活动、业务交流等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待9批次,累计119人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.01万元,比上年决算数下降13.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.01万元,主要用于林业执法与监督用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是厉行节约,严格控制公车使用,减少车辆费用支出。

(九)部门预算绩效情况说明

 2017年景宁县木材检查站无绩效目标项目。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

木材检查站为事业单位,无机关运行经费

 2.政府采购支出情况

2017年度木材检查站政府采购支出总额9.34万元,其中:政府采购货物支出9.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,木材检查站共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件:景宁畲族自治县木材检查站2017年度部门决算公开表

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