索引号: 331127ZF740000/2017-22623 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2017-03-31
发布单位: 红十字会 有效性:

景宁县红十字会2017年部门预算

2017-03-31 15:59 信息来源: 红十字会 浏览次数:
分享到:

  一、景宁县红十字会概况

  (一)主要职能

  景宁畲族自治县红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》履行下列职责:

  1.开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;

  2.普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其它人道主义服务活动;

  3.开展红十字青少年活动;

  4.参加国际人道主义救援工作;

  5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

  6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

  7.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

   

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,部门景宁县红十字会预算包括:景宁县红十字会本级预算。

  二、2017景宁县红十字会年部门预算安排情况说明
  (一)关于景宁县红十字会2017年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,景宁县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。景宁县红十字会2017年收支总预算 117.96 万元。

  (二)关于景宁县红十字会2017年收入预算情况说明

  景宁县红十字会2017年收入预算 117.96  万元,其中:一般公共预算拨款收入117.96  万元,占 100  %;政府性基金收入 0 万元,占 0  %;专户资金   0   万元,占  0 %;上年结转  0 万元,占 0  %。
  (三)关于2017景宁县红十字会年支出预算情况说明
  景宁县红十字会2017年支出预算   117.96  万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出111.69万元,住房保障支出,6.27万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出  76.39 万元,日常公用支出   6.27 万元,项目支出  35.3  万元。

  (四)关于景宁县红十字会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  景宁县红十字会2017年财政拨款收支总预算117.96万元。包括:一般公共预算拨款收入 117.96 万元、政府性基金收入 0 万元、上年结转 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 117.96 万元、结转下年 0 万元。

  (五)关于景宁县红十字会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  景宁县红十字会2017年一般公共预算当年拨款  117.96万元,比2016年执行数增加6.81  万元,主要是单位人员日常公用经费增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出111.69万元,占 95%;住房保障支出,6.27万元,占5 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2017年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1.财政拨款数为117.96万元,主要用于单位人员、日常公用基本支出。

   2.社会保障和就业财政拨款数111.69万元。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金财政拨款数6.27万元。

  (六)关于景宁县红十字会2017年一般公共预算基本支出情况说明

  景宁县红十字会2017年一般公共预算基本支出  117.96万元,其中:

  人员经费 73.66 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于景宁县红十字会2017年政府性基金预算支出情况说明

    如果该项无数据,建议写为“景宁县红十字会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于景宁县红十字会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:无  

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 1.15 万元,比上年执行数下降54  %。主要用于上级及兄弟县来景进行调研、乡镇(街道)党委、人民政府接待等支出。减少的主要原因是厉行节约,进一步压缩接待费用支出。

  3.公务用车购置及运行维护费:无

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年景宁县红十字会本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.96 万元。

  2.政府采购情况

  2017年景宁县红十字会单位政府采购预算总额  0万元,其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,景宁县红十字会所属各预算单位共有车辆0  辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)(或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

    4.绩效目标设置情况

    2017年景宁县红十字会专项公用类和发展建设类项目没有实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

  三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

  11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

  12.……


2017年部门收支预算总表
    
单位: [625001]红十字会(本级)单位:元
收入支出
项目年初预算项目年初预算
一般预算收入1,179,658.03 社会保障和就业支出1,116,902.83 
政府性基金收入 红十字事业1,116,902.83 
非税预算收入 行政运行763,902.83 
社保预算收入 一般行政管理事务50,000.00 
国有资产有偿收入 其他红十字事业支出303,000.00 
专户资金 住房保障支出62,755.20 
  住房改革支出62,755.20 
  住房公积金62,755.20 
本年收入小计:1,179,658.03   
国有资本经营预算收入   
上级补助   
上年结余   
收入合计:1,179,658.03支出合计:1,179,658.03
    
制表人:余梅英  制表日期:2017-03-28
    



2017年部门财政拨款收支预算总表
单位: [625001]红十字会(本级)单位:元
收入支出
项目年初预算项目年初预算
一般预算收入1,179,658.03 住房保障支出62,755.20 
政府性基金收入 住房改革支出62,755.20 
非税预算收入 住房公积金62,755.20 
  社会保障和就业支出1,116,902.83 
  红十字事业1,116,902.83 
  行政运行763,902.83 
  一般行政管理事务50,000.00 
  其他红十字事业支出303,000.00 
收入合计:1,179,658.03支出合计:1,179,658.03
    
制表人:余梅英  制表日期:2017-03-28
    



2017年部门一般公共预算支出表
     
单位: [625001]红十字会(本级) 单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 总计1,179,658.03 826,658.03 353,000.00 
208社会保障和就业支出1,116,902.83 763,902.83 353,000.00 
20816红十字事业1,116,902.83 763,902.83 353,000.00 
2081601行政运行763,902.83 763,902.83 0.00 
2081602一般行政管理事务50,000.00 0.00 50,000.00 
2081699其他红十字事业支出303,000.00 0.00 303,000.00 
221住房保障支出62,755.20 62,755.20 0.00 
22102住房改革支出62,755.20 62,755.20 0.00 
2210201住房公积金62,755.20 62,755.20 0.00 
     
     
制表人:余梅英制表日期:2017-03-28



2017年部门政府性基金支出预算表
     
单位: [625001]红十字会(本级) 单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 总计0.00 0.00 0.00 
  0.00 0.00 0.00 
  0.00 0.00 0.00 
  0.00 0.00 0.00 
     
     
制表人:余梅英制表日期:2017-03-28



 县级2017年一般公共预算基本支出预算表
 
    
 单位: [625001]红十字会(本级)单位:元
 经济分类代码经济分类2017年预算数
 301工资福利支出673,890.03
 30101基本工资147,960.00
 30102津贴补贴198,240.00
 30103奖金48,000.00
 30104社会保障缴费167,160.03
 30108特殊岗位津贴1,560.00
 30109畲族补贴480.00
 30199其他工资福利支出110,490.00
 302商品和服务支出90,012.80
 30201办公费2,000.00
 30202印刷费10,000.00
 30211差旅费10,000.00
 30217招待费10,000.00
 30228工会经费7,660.80
 30229福利费19,152.00
 30239其他交通费用31,200.00
 303对个人和家庭的补助62,755.20
 30311住房公积金62,755.20
 合计826,658.03
    
 制表人:余梅英 制表日期:2017-03-28



部门收入预算总表
            
单位: [625001]红十字会(本级) 单位:元
单位代码单位名称合计一般预算收入上年结余政府性基金收入非税预算收入社保预算收入国有资本经营预算收入国有资产有偿收入专户资金上级补助
 总计1,179,658.03 1,179,658.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6250景宁县红十字会1,179,658.03 1,179,658.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
625001红十字会(本级)1,179,658.03 1,179,658.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            
            
制表人:余梅英 制表日期:2017-03-28



 部门支出预算总表
 单位: [625001]红十字会(本级)单位:元
 单位名称合计基本支出项目支出对附属单位补助支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出小计大型会议、培训类项目其他发展建设类项目重大宣传、活动类项目信息化运行维护类项目执法办案类项目大宗印刷类项目其他专项公用类项目房屋建筑物构建类项目信息网络构建类项目设备购置类项目
 总计1,179,658.03 826,658.03 673,890.03 90,012.80 62,755.20 353,000.00 183,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 景宁县红十字会1,179,658.03 826,658.03 673,890.03 90,012.80 62,755.20 353,000.00 183,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 红十字会(本级)1,179,658.03 826,658.03 673,890.03 90,012.80 62,755.20 353,000.00 183,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
                    
                    
 制表人:余梅英 制表日期:2017-03-28



 2017年一般公共预算“三公”经费表
 部门名称:红十字会(本级)单位:元
 项目2017年预算数
 合计 
 1.因公出国(境)费用0
 2.公务接待费11499
 3.公务用车购置及运行维护费0(车改后单位没有公务用车)
 其中:公务用车购置费 
 公务用车运行维护费 


打印本页关闭窗口